跨月收到发票如何账务处理?

跨月收到发票如何账务处理?

上月收到货物的时候,应该暂估入账

借:库存商品

贷:应付账款

收到发票时,用红字冲掉以上分录

借:库存商品

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

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收到跨月报销发票怎么做账?

一般是必须票到才入账的,票没有到的话,只能是挂往来

借:固定资产

应交税费-应交增值税(进项税金)

贷:相关科目

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